目 錄
第一部分:部門概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分:2025年部門預算情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:2025年部門預算公開報表
第一部分:部門概況
玉林 (略) 于2024年3月28日 (略) 人民政府批復設立, (略) 人民政府舉辦的專科層次公辦全日制高等職業學校, (略) 人民政府直屬財政全額撥款公益二類事業單位,教育教學業務接 (略) 教育廳、 (略) 指導。
一、主要職能
(一)全面貫徹執行黨和國家的教育方針政策、教育工作法律、法規和中央、 (略) 、 (略) 人民政府關于教育工作的決策部署。貫徹新發展理念,構建 (略) ,立德樹人,培根鑄魂, (略) 高等職業教育改革與發展需要。
(二)開展以全日制大學專科層次為主,成人學歷教育、職業技能培訓為輔的高等職業教育活動;以培養人才為中心,積極開展學術交流、科學研究、技術創新、社會服務、文化傳承創新等工作;培養地方經濟社會發展需要的生產、建設、管理、服務等所需的高素質技術技能人才,為玉林社會經濟高質量發展服務。
(三)面向本校全日制學生開展公共基礎課和技能專業課的教學,培養與我國社會主義現代化建設要求相適應的德、智、體、美、勞全面發展的高素質勞動者和技能型人才。
(四)面向企業在職職工開展崗位培訓,面向各類社會人員開展成人學歷教育、職業技能培訓等繼續教育培訓;開展現代遠程高等本專科教育(開放教育)、社區教育;承擔各級各類干部、教師等培訓。
(五)承辦政府教育部門及其他職能部門政策類培訓,培養適應經濟社會發展需要的實用人才,培養高素質的勞動者和高技能的專門人才。
(六) (略) 委、市人民政府交辦的其他任務。
二、機構設置情況
玉林 (略) 是全額撥款公益二類事業單位(正處級),目前設有黨政辦公室、組 (略) 、 (略) 、學 (略) 、 (略) 、招 (略) 、 (略) 、 (略) 、信息技術中心等共9個內設機構。
暫無下屬單位。
第二部分:2025年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2025年本部門總收入5512.*元,總支出5512.*元。學校為2024年3月新設立單位,因此2025年部門預算無上年同期數據對比。
二、部門收入總體情況說明
2025年本部門總收入預算5512.*元。
其中:
一般公共預算收入4923.*元。
政府性基金預算收入*元。
國有資本經營預算收入*元。
財政專戶管理資金收入588.*元。
三、部門支出總體情況說明
2025年本部門總支出預算5512.*元。
其中:
(一)基本支出預算2672.*元。
(二)項目支出預算2839.*元。
四、財政撥款收支總體情況說明
2025年本部門財政撥款總收入4923.*元,總支出4923.*元。
五、一般公共預算支出情況說明
2025年本部門一般公共預算支出4923.*元。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年本部門一般公共預算基本支出2672.*元,其中:
(一)工資福利支出150.*元。
(二)商品和服務支出1435.*元。
(三)資本性支出1086.*元。
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費情況說明
我部門2025年財政撥款安排的“三公兩費”經費支出預算24.*元,具體如下:
(一)因公出國(境)費2025年預算安排*元。
(二)公務用車購置及運行費2025年預算安排*元。其中:
公務用車購置費2025年預算安排*元;
公務用車運行維護費2025年預算安排*元。
(三)公務接待費2025年預算安排4.*元。
(四)會議費2025年預算安排*元。
(五)培訓費2025年預算安排19.*元。
八、政府性基金預算支出情況說明
我部門2025年無政府性基金預算。
九、國有資本經營預算支出情況說明
我部門2025年無國有資本經營預算。
十、其他重要事項情況說明
(一)事業單位運行經費安排情況說明
我部門事業單位相關運行經費主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、辦公設備購置、專用設備購置以及其他商品服務支出。我部門2025年事業單位運行經費預算1435.*元。
(二)政府采購預算安排情況說明
我部門2025年政府采購預算總金額381.*元。其中:貨物類采購151.*元、工程類采購*元、服務類采購229.*元。
(三)國有資產占用情況說明
我部門2025年無國有資產占用相關情況。
(四)預算績效目標情況說明
我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及一般公共預算資金2251.*元,財政專戶管理資金588.*元??冃繕饲闆r詳見報表。
重點項目名稱:本專科國家助學金(不含退役士兵);預算資金數:127.*元;績效目標:2025年12月31日前,對符合資助政策的受獎勵學生100%發放國家獎學金,受獎勵學生滿意度大于等于90%。設1條數量指標:符合條件受助比例(=100%);設1條質量指標:受助對象合格率(=100%);設1條時效指標:受助及時率(=100%);設1條成本指標:受助標準(一等助學金4700元/年,二等助學金3700元/年,三等助學金2700元/年;設1條社會效益指標:受助目標人群覆蓋率(=100%);設1條滿意度指標:受助學生滿意度(≥90%)。
第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入: (略) 財政部門/單位當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
八、“三公”經費: (略) 直財政預決算管理的“三公”經費, (略) 直各部門/單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、事業單位運行經費:為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分:2025年部門預算公開報表
一、表1 部門收支總體情況表
二、表2 部門收入總體情況表
三、表3 部門支出總體情況表
四、表4 財政撥款收支總體情況表
五、表5 一般公共預算支出情況表
六、表6 一般公共預算基本支出表
七、表7 財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、表8 政府性基金預算支出情況表
九、表9 國有資本經營預算支出情況表
十、表10 項目績效目標公開表
十一、表11 對下轉移支付項目績效目標公開表
上述報表詳見附件。
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