(略) 文化館
2025年單位預算
目 錄
第一部分 2025年單位預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、收支預算情況說明
三、財政撥款收支預算情況說明
四、一般公共預算當年撥款情況說明
五、一般公共預算基本支出情況說明
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
七、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項的情況說明
十一、名詞解釋
第二部分 2025年單位預算報表
表1. 單位收支總表
表1-1. 單位收入總表
表1-2. 單位支出總表
表2. 財政撥款收支預算總表
表2-1. 財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類科目)
表3. 一般公共預算支出預算表
表3-1. 一般公共預算基本支出預算表
表3-2. 一般公共預算項目支出預算表
表3-3. 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1. 政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5. 國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6. 單位預算項目支出績效目標表
一、基本職能及主要工作
(一) 職能簡介
(略) 文化館(市非遺中心) (略) 美術(shù)館( (略) )同屬一類公益文化事業(yè)單位,四塊牌子,兩套人馬,合署辦公,同一法人,所有工作開展均為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排。 (略) 美術(shù)館無獨立的銀行賬戶, (略) 文化館的賬戶, (略) 文 (略) 美術(shù)館預算合并公開。
(略) 文化館、美術(shù)館的主要職能是:滿足人民群眾日益增長的文化需求, (略) 人民的文化素質(zhì),建設文化遂寧。 (略) 群眾文化的宣傳、組織、指導、輔導、培訓、研究、保護、交流,積極發(fā)展文化產(chǎn)業(yè),促進事業(yè)發(fā)展。 (略) 內(nèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的研究、保護、傳承和展演等。 (略) 美術(shù)交流,開展美術(shù)展覽。進行美術(shù)作品收藏。引導、 (略) 性書畫活動, (略) 各書畫組織進行業(yè)務指導, (略) 書畫藝術(shù)創(chuàng)作和理論研究等工作。
(二) (略) 文化館2025年重點工作
2025年,市文化館、市美術(shù)館將繼續(xù)聚焦“引客入遂”,立足場館職能職責,加強場館吸引力,不斷提升公共文化服務效能。以節(jié)假日經(jīng)濟為重點,立足傳統(tǒng)文化, (略) 為載體,構(gòu)建遂寧文化 旅游消費 新場景,培育壯大遂寧文化旅游消費新業(yè)態(tài),促進遂寧非遺和旅游深度融合。切實轉(zhuǎn)變干部作風,以人民群眾的需求為出發(fā)點,開展更多老百姓喜愛的群眾文化活動,不斷提升公共文化服務效能。
1.緊抓重要時間節(jié)點,活躍群眾文化生活。充分運用傳統(tǒng)節(jié)日、小長假等時間節(jié)點,統(tǒng)籌組織“送文化下鄉(xiāng)”“我們的節(jié)日”“百姓大舞臺”等大中小型群眾文化活動;策劃組織好“文化館過文化節(jié)”場館活動; (略) 2025年文化館宣傳服務周系列活動、“晴雨傘”文旅志愿服務活動等惠民演出。
2.積極創(chuàng)作文藝精品,加強對外文化交流。提升打磨四川清音《一抹青色幽》《一片落葉》參加第二十屆全國群星獎選拔賽;組織節(jié)目參加第七屆四川省曲藝雜技木偶皮影比賽等中省賽事活動;恢復經(jīng)典傳統(tǒng)曲藝節(jié)目2個。采取創(chuàng)作筆會等多種方式,組織創(chuàng)作高水平的美術(shù)書法作品,參與中、省、市展覽活動,以活動促提高,力爭取得較好成績。
3.加快推進數(shù)字化建設,增強對外文化影響。推動與新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式、新媒體有機融合,結(jié)合“ (略) ”等 重大 信息工程建設,加快推進文化館、美術(shù)館、非遺中心的數(shù)字化建設。建好微信公眾號、抖音號、 (略) ,提高文章、版面等質(zhì)量,確保信息發(fā)布及時、全面,提升訪問量、瀏覽量。策劃制作系列精品短劇、短視頻,積極組織參加全國文化館服務宣傳周系列 (略) 級獎項評選。整理2019年-20 (略) 文化館、美術(shù)館文書檔案歸檔并進行 (略) 理。
4.扎實開展公益性培訓,推進全民藝術(shù)普及。重點開展2025年“小劇場藝術(shù)公開課”、市民藝術(shù)學校公益培訓班、 (略) 傳統(tǒng)曲藝百人計劃第三期培訓;美術(shù)書法攝影培訓活動,邀請國內(nèi)名師來遂舉辦美術(shù)、書法、攝影提升培訓班。創(chuàng)新開展美術(shù)公共教育,按照當代美術(shù)館展覽策劃的發(fā)展新趁勢,擬開展公教活動8場次、公益、流動美術(shù)館活動3場次。做好四川省社會藝術(shù)考級遂寧站工作。
5.引客入遂體驗魅力非遺,活態(tài)傳承民俗民間文化。保護和傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn),創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,以建設 (略) 為載體,構(gòu)建遂寧文化旅游消費新場景,培育壯大遂寧文化旅游消費新業(yè)態(tài),打造遂寧非遺消費新品牌,“引客入遂”體驗川渝魅力非遺,促進遂寧非遺和旅游深度融合,將舉辦10場 (略) 活動,打造遂寧文化旅游消費新亮點,吸引更多游客體驗非遺文化;組織參加第九屆成都國際非遺節(jié)系列活動,策劃2-3個具有創(chuàng)新性的非遺展示活動, (略) 非遺項目的知名度; (略) 級非遺代表性傳承人搶救性記錄工作;加強與學校合作,開展3次以上非遺進校園活動,培育青少年對傳統(tǒng)文化的興趣。
6.創(chuàng)新展覽形式內(nèi)容,穩(wěn)步發(fā)展美術(shù)事業(yè)。切實推進其他品類形式展覽策劃工作,如“瑰寶川劇 梨園戲影”珍稀川劇藝術(shù)檔案文獻展暨川北河道川劇藝術(shù)展等,加強展覽吸引力。計劃全年組織開展遂寧本地美術(shù)名家、遂寧美術(shù)群體和國內(nèi)美術(shù)名家以及國內(nèi)美術(shù)群體的交流美術(shù)、書法、攝影等藝術(shù)展覽活動13場次。規(guī)范化管理美術(shù)館藏品,完成美術(shù)館藏品普查的后續(xù)數(shù)據(jù)信息審核及新增藏品上報工作,結(jié)合美術(shù)館藏品管理與應用完善館內(nèi)各門類藏品資料。
7.提升運營管理水平,深化場館免費開放。優(yōu)化文化館場館的開放時間和服務項目,豐富公共文化產(chǎn)品供給,加強場館設施設備的維護和管理,適時對場館進行升級改造,提升場館的硬件設施和服務水平。文化館、遂寧非遺館、美術(shù)館場館對外免費開放300天以上,接待來訪#人以上,公眾滿意度達90%以上。同時做好第六次全國文化館評估定級工作,力爭今年實現(xiàn)全域一級館。
8.狠抓效率革命,為文藝工作提供堅實保障。堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導,以“轉(zhuǎn)觀念、正作風、提質(zhì)效、優(yōu)環(huán)境、促發(fā)展、惠民生”為主題,狠抓效率革命,緊扣“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意”的總目標 , 圍繞糾治八種“不良作風” ,深入開展“八比八看”行動 ,引導全體黨員干 (略) 委“五個帶頭 、五個作表率” 要求。豐富主題黨日活動形式,結(jié)合館行業(yè)特點,組織不少于12次主題黨日活動,如文化遺址參觀學。
(二)公務接待費較2024年預算持平。
(三)公務用車購置及運行維護費較2024年預算減少1.#元。下降11.9%,是由于嚴格規(guī)范公務用車管理,厲行節(jié)約,舞臺流動車現(xiàn)已報廢,2022年底新購置的公務車為新能源車,費用也有所下降。
單位現(xiàn)有公務用車2輛,其中:轎車1輛,中型客車1輛。
2025年安排公務用車購置#元。
2025年安排公務用車運行維護費#元,用于2輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障 (略) 群眾文化的宣傳、組織、指導、輔導、研究、交流等工作開展。
七、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明
(略) 文化館2025年“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算數(shù)10元,其中:會議費#元,培訓費#元,差旅費#元。
(一)會議費較2024年預算持平。
(二)培訓費較2024年預算持平。
(三)差旅費較2024年預算持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
(略) 文化館2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
(略) 文化館2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本單位為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。
(二)政府采購情況
2025年, (略) 文化館安排政府采購預算14.#元,主要用于采購電腦、一體機、空調(diào)、復印機等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, (略) 文化館所屬各預算單位共有車輛2輛2,其中,地廳級領(lǐng)導干部用0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值#元以上大型設備0臺(套)。
2025年單位預算安排車輛購置經(jīng)費#元。其中,財政撥款預算安排#元,非財政撥款安排#元。購置地廳級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2025年單位預算未安排購置車輛及單位價值#元以上大型設備。
(四)預算績效情況
20 (略) 開展績效目標管理的項目23個,涉及預算717.#元。其中:人員類項目12個,涉及預算608.#元;運轉(zhuǎn)類項目9個,涉及預算81.#元;特定目標類項目2個,涉及預算27.#元。
十一、名詞解釋
1. 一般公共預算撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
2. 上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3. 基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5. “三公”經(jīng)費:納入部門預算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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